Quantcast
Channel: SCN: Message List - Aplicações do SAP Business Suite (SAP Business Suite Applications)
Viewing all 2162 articles
Browse latest View live

Alíquotas diferentes de Imposto de renda para o mesmo fornecedor.

$
0
0

Olá experts.

 

Estou com um cenário onde o mesmo fornecedor tem diferentes alíquotas de imposto de renda.

 

Por exemplo:

 

Dependendo do tipo de serviço prestado, o mesmo fornecedor destaca na nota ora 1% de IRRF, ora 1,5%.

 

Tratando isso pela Cat. IRF x Cod. IRF, o valor do IRF para o contábil e para o financeiro ficam corretos, o problema é que esses valores não são levados para a nota fiscal na escrituração, pois o valor calculado fica atribuído a exceção cadastrada na J1BTAX (nesse caso por grupo de material) que fica com uma alíquota única cravada.

 

Qual a melhor alternativa para tratar isso?

 

Um ponto importante é que o tipo de pedido para compra de serviço utiliza texto e não código de material.

 

Desde já agradeço a ajuda de todos.

 

Att,

 

Urandi Mendes


Re: Transferência MM/SD entre plantas da mesma filial com criação de NF

$
0
0

Fabricio,

Dê uma olhada nessa configuração.

 

IMG -> MM -> Purchasing - >Purchase Order -> Set up Stock Transport Order -> Set up Stock Transfer between Storage Locations

 

Abraço,

Re: Alteração cálculo DIFAL - MG

$
0
0

Bom dia.

Alguma novidade da SAP sobre o assunto?

Condition BICH interestadual

$
0
0

Olá colegas!

 

Temos uma condição aqui na empresa, onde meu fornecedor tem como endereço UF = SP, porém fornecendo para nosso centro em UF = RS.

 

Criamos duas excessões dinâmicas de ICMS para esse fornecedor, porém como emissor e receptor "RS", usando a aliquota de 17%.

 

Entendo que a excessão dinâmica funcione apenas se o fornecedor tivesse como base UF = RS (emissor), mas o cliente diz que a condition BICH deveria pegar a excessão "RS x RS" devido a ser substituição tributária.

 

Faz sentido?

 

Rodei as migrações mas esta condition BICH pega apenas a regra geral 98.

 

Algum comentário?

 

 

Abraço,

 

Rodrigo.

Re: ERRO NA MIRO V1297

$
0
0

Olá Carla,

 

A mensagem "V1297" ocorreu comigo hoje e o problema era na unidade de medida cadastrada em uma das exceções da J_1BTXST3.

 

A sua dica me ajudou.

 

Obrigada,

 

Ticiane Bastos Schons

Re: Retenção PIS 0,10% COFINS 0,50% AutoParts

$
0
0

Ricardo, boa tarde!

 

Tenho esse mesmo cenário aqui e gostaria de saber como você resolveu?

Agradeço desde já a ajuda

 

abraços, Danilo

Re: Devolução de Transferencia entre centros MM/SD

$
0
0

Olá Pedro.

 

Acabei não implementando a solução no cliente que estava.

 

Verifiquei um outro post da Carla Bussolo sobre o processo, que por sinal ficou ótimo os detalhes informados.

 

Estou analisando novamente a mesma para implementar em um outro cliente, o projeto deve iniciar em Julho, se alguém já implementou e caso tem alguma dica agradeço.

 

Atenciosamente.

Alécio

Re: Erro entrada de mercadoria via MB0A

$
0
0

Boa tarde Jonas,

 

Conseguiu resolver esse problema?

 

Estou com o mesmo erro, mas só quando roda em background.

Online, o processo faz normalmente.

 

Tem alguma ideia do que possa ser?

 

Em background apresenta o erro:

 

Pedido 7105602529 00010 : impossível efetuar entrada de mercadoria.

 

Obrigado.

 

Abraços


Re: Retenção PIS 0,10% COFINS 0,50% AutoParts

$
0
0

Olá Danilo, tudo bem ?

 

Sim resolvemos o problema via enhancement na MIRO. Foi o mais rápido devido a urgência e riscos ao negócio. Criei mais duas condictions de withholding(PIS e COFINS) para retenção dos impostos para auto-parts e inclui no cadastro dos fornecedores. Para os NCMs cobertos pela lei inclui as alíquotas destes impostos. e na MIRO fiz os checks e recalculos, para gerar a nota e registrar as retenções da forma adequada sem maiores problemas em FI.

Precisando é só entrar em contato,


Até + Boa Sorte ! :-)

 

Ricardo Santos

FCI - Ficha de Conteúdo de importação - Resolução do Senado

$
0
0

Bom dia Pessoal,

 

Atualmente nossa empresa possui produtos que mensalmente tem uma variação de conteúdo importado, isto é,  devido a aspectos econômicos e de produção podemos variar abaixo ou acima de 40% , sendo assim alteramos a origem do material conforme regra do processo, automaticamente há o impacto da taxa de imposto de ICMS cobrado variando de 4% para o percentual interestadual. Até esse ponto o processo funciona perfeitamente, o problema que temos é em relação aos documentos de venda, por exemplo :

 

Emitimos uma Ordem de venda para o cliente X no mês de maio/2016 , neste momento o material está com a Origem 3, identificando assim 4% de ICMS ( Através de uma exceção dinâmica -- NBM e Origem do Material ).

 

Como o processo de produção perdura ao longo do mês, o faturamento só ocorre no mês seguinte Junho/2016, onde devido as variações o material retornou para a Origem 0 (Nacional), como é realizado o calculo novamente este então segue a 7% (ICMS - Interestadual) , causando um aumento do valor bruto (Total da Nota Fiscal) implicando em problemas com o cliente devido a este aumento.

 

A solicitação do nosso Comercial e Financeiro é que os documentos de venda (Cotações e Ordens de Venda) sejam sempre calculados com o valor cheio, isto é, considerando o ICMS interestadual normal, nunca a 4%, assim deveria ignorar a exceção dinâmica (NBM e Origem do Material), no momento da fatura deve-se considerar o processo normal, aceitando a exceção dinâmica, assim a variação do imposto sempre seria para Menor, nunca onerando o cliente. Exemplo:  sempre cotar a 7% nas cotações e Ordens de venda e no momento do faturamento, considerar a exceção, assim no máximo haverá uma redução de imposto e não um aumento.

 

Pensei em criar uma outra exceção dinâmica, que viria antes da atual, para que os documentos de venda pudessem desviar da atual. Mas nos campos que encontrei para a criação das exceções, são sempre campos de Dados Mestre, cliente ou material, portanto se eu criar uma nova exceção, a Fatura também a encontraria.

 

Em resumo a necessidade seria um exceção dinâmica para as Ordens de Venda (assim o imposto se mantém o interestadual),  e a exceção dinâmica atual apenas para o Faturamento.

 

Alguém vê alguma outra possibilidade que não seja por esse caminho ?

 

Obrigado,

 

Sidnei Palmieri

Re: FF_5 Compensação não efetuada ao importar arquivo retorno Itau

$
0
0

Esta mensagem de erro acontece também quando se tenta processar um retorno bancário, e para o documento em questão, tenha proposta aberta na F110

Re: FCI - Ficha de Conteúdo de importação - Resolução do Senado

$
0
0

Sidnei, se me permite, eu já trabalhei num cliente da seguinte forma.

 

Deixe as exceções como estão, estão certas, o cálculo do imposto deve ser mesmo com base na origem.

 

O que eles te pediram é que o PREÇO não seja montado com base no imposto.

 

Não parta mais do preço liquido, mude o conceito da pricing para trabalhar com o preço bruto (o maior, como te disseram). Há várias formas de se fazer isso.

 

Mas o cálculo do imposto continua inalterado, ou seja, com os percentuais específicos.

 

Atenciosamente,

 

Donaire.

Re: FCI - Ficha de Conteúdo de importação - Resolução do Senado

$
0
0

Boa Tarde Donaire, obrigado pela prontidão.

 

 

Preciso verificar com nosso pessoal, pois é uma alteração de conceito para o pessoal do comercial, na montagem dos preços, pois temos varias listas de preço, preciso analisar este ponto.

 

Muito obrigado Donaire,

 

 

Palmieri

KO88 - Àreas de avaliação CIAP_PIS_COFINS

$
0
0

Boa tarde Pessoal!!

 

 

Estou com seguinte problema na liquidação da ordem (KO88), estão sendo lançados valores nas áreas CIAP/PIS e COFINS iguais os valores da área de avaliação 01.

 

Por favor,  alguém sabe me dizer se por standard  consigo efetuar o bloqueio para não lançar valores nessas áreas no momento da liquidação? Porque os valores de ICMS/ PIS e COFINS serão buscados da transação: MIRO.

 

 

 

Encontrei as transações: OABC , mas não consigo deixar o campo: Aceitação do valor da área de avaliação sem informações, conforme abaixo:

Imagem1.png

Transação: OADC


Imagem2.png


Desde já, agradeço!

 

Atenciosamente,

Josy














Re: KO88 - Àreas de avaliação CIAP_PIS_COFINS

$
0
0

Josy,

 

 

Verifique a OADB. Sua área de avaliação CIAP / PIS e COFINS deve estar marcada somente para lançamento de depreciações (chave 3), uma vez que descontinuando a depreciação do bem é cessado o crédito de impostos.

 

att


Re: Devolução de Transferencia entre centros MM/SD

$
0
0

Posso utilizar a VL09 para estornar?

Re: Devolução de Transferencia entre centros MM/SD

$
0
0

Obrigado pelo feedback, Alecio. Na empresa para a qual trabalho essa SAP Notes ainda não foi implementada, mas já foi verificada pelas equipes responsáveis e aguarda priorização para implementação.

Re: Devolução de Transferencia entre centros MM/SD

$
0
0

Assis,

 

A VL09 permite o estorno manual da saída (o "Movement type 864 for Return of Goods Issue" ao qual a Carla se referiu acima) quando a Nota Fiscal ainda não foi emitida, o que não foi o cenário descrito pelo Alecio.

 

att.

Pedro

Re: Devolução de Transferencia entre centros MM/SD

$
0
0

Então, estou com esse mesmo problema com algumas NF de transferência que o recebedores recusaram o material e mandaram de volta. Mas as NF estão aberta no transito e sendo cobrado pelos orgãos fiscais estaduais.

Queria entender melhor como faço devolução deste tipo.

Re: Processo de Subcontratação

$
0
0

Boa tarde, Helio

Estou verificando o funcionamento da subcontratação std, também, você poderia enviar as configurações para mim?

Grata!

Evelyn

Viewing all 2162 articles
Browse latest View live


<script src="https://jsc.adskeeper.com/r/s/rssing.com.1596347.js" async> </script>